BASE LEGAL
La Ley
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según
enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la
Infraestructura de Puerto Rico", crea esta Autoridad como un cuerpo
corporativo y político independiente, con el propósito de establecer un
mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra
índole a corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de
Puerto Rico a desarrollar facilidades de infraestructura y establecer un
medio alterno para el financiamiento de facilidades de infraestructura.
MISIÓN
Establecer mecanismos para
conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a
corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes
programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el
financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
19 |
21 |
21 |
21 |
21 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Recomendado permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de
Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las
pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de
Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la
identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de
estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based
Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su
efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el
rendimiento de los recursos.
El Presupuesto Recomendado permitirá
el cumplimiento con los deberes ministeriales, cónsonos con la aplicación
de la política pública.
Los Ingresos Propios provienen del
arrendamiento de propiedades adquiridas por la Autoridad.
Los
fondos recomendados para activos capitalizables ("CapEx") se utilizarán
para el desarrollo de proyectos de infraestructura.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
12,157 |
29,718 |
12,034 |
9,432 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
12,157 |
29,718 |
12,034 |
9,432 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
0 |
0 |
0 |
121 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades
del Gobierno de Puerto Rico |
11,741 |
0 |
0 |
40,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
11,741 |
0 |
0 |
40,000 |
|
Total,
Servicio Directo |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
49,553 |
|
Total,
Programa |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
49,553 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
3,600 |
3,344 |
2,101 |
Asignaciones Especiales |
4,000 |
21,788 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
4,157 |
4,330 |
8,690 |
7,331 |
Otros Ingresos |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,157 |
29,718 |
12,034 |
9,432 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
121 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
40,000 |
Fondo de Mejoras
Públicas |
11,741 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
11,741 |
0 |
0 |
40,000 |
Total,
Origen de Recursos |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
49,553 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
1,912 |
1,757 |
1,619 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
24 |
26 |
10 |
Servicios Comprados |
0 |
618 |
1,204 |
58 |
Servicios Profesionales |
0 |
938 |
123 |
331 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
30 |
19 |
18 |
Compra de Equipo |
0 |
40 |
38 |
40 |
Materiales y Suministros |
0 |
7 |
12 |
25 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
31 |
165 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
0 |
3,600 |
3,344 |
2,101 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
121 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
121 |
|
Mejoras Permanentes de la RC del
Fondo General |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
40,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
40,000 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
0 |
3,600 |
3,344 |
42,222 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
21,788 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
4,000 |
21,788 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
4,000 |
21,788 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
4,000 |
25,388 |
3,344 |
42,222 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,809 |
0 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,624 |
1,423 |
1,695 |
1,564 |
Servicios Comprados |
2,961 |
2,149 |
6,593 |
2,365 |
Servicios Profesionales |
1,404 |
140 |
176 |
156 |
Otros Gastos
Operacionales |
166 |
1 |
0 |
5 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
0 |
2,973 |
Compra de Equipo |
103 |
599 |
0 |
56 |
Materiales y Suministros |
30 |
18 |
226 |
212 |
Reserva Presupuestaria |
60 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
8,157 |
4,330 |
8,690 |
7,331 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
11,741 |
0 |
0 |
40,000 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
11,741 |
0 |
0 |
40,000 |
Total,
Concepto |
23,898 |
29,718 |
12,034 |
49,553 |
PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO
Asistencia Financiera y
Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del
Gobierno de Puerto Rico
Descripción del
Programa
Provee fondos,
asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas,
agencias, municipios y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto
Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos
de entendimiento. Clientela
Corporaciones
públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con necesidades
de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de
sus programas de mejoras permanentes.
|